襄城县审计局在2021年度财政“同级审”工作中,提前谋划、多措并举,紧紧围绕“四坚持四提升”全力推进2021年度 “同级审”工作提质增效,常审常新。
一是坚持责任到人,提升审计执行力。在财政“同级审”工作谋划中,秉承“责任到人”制度,组成财政“同级审”审计组,同时下设三个审计小组,划定各小组审计工作重点关注范围,编制审计工作方案,加强组织领导,确定审计目标、任务、工作重点及方法步骤,细化责任分工,明确纪律要求。
二是坚持问题导向,提升审计工作能力。根据省市2021年财政一级预算单位全覆盖同步审计工作方案确定的重点审计内容,将“精细化”管理落实到审计全过程,科学制定审计实施方案,明确重点核实的问题、取证的方向,准确把握法规政策,用好调查研究这个“传家宝”,着力在确定的审计疑点上下功夫,查深查透,不放过每一个重点问题,切实提高审计质量。
三是坚持“同级审”周例会制度,提升审计工作实效。每周召开“同级审”周例会,听取各小组组长汇报工作开展情况抓进度;各小组间交流存在问题、高效技巧及经验找不足;组长带领学习相关文件精神、法律法规及审计重点明思路,推动同级审工作有计划、有步骤扎实开展。
四是坚持“边审边改”,提升审计整改时效。在开展财政 “同级审”审计工作中,审计人员边审计、边整改,针对复杂且需重点关注的审计问题,及时向县主要领导汇报,并移交县督查局整改。针对被审计单位查出的个性问题,及时与有关部门和单位进行沟通,要求在规定期限内对审计反映的问题逐项逐条整改落实,并提交整改的具体书面材料后要求整改。(起草人:郎付龙 审核人:王本涛)