一、部门基本情况
(一)单位概况(包括主要职能、机构设置等)
365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版交通工程定额质量监督站于1999年6月经365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版机构编制委员会批准成立,事业编制,经费自收自支,规格正科级,隶属365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版交通局。站内设四个科室:监督监理科、定额造价科、试验检测科和综安科。单位主要职责是:主要承担全市交通工程建设的质量检测、监督工作。
2001年经许政办[2001]114号文更名为“365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版交通局交通工程定额质量监督站”,原职责增加定额管理职能 ,单位规格、经费来源、编制人数、领导职数、隶属关系不变。
2008年经许政办[2008] 号文增加安全管理职能。
(二)人员构成情况(包括编制人数、在职人数、离退休人数等)
365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版交通工程定额质量监督站共有编制14人,其中:行政编制0人,事业编制14人;在职职工14人,离退休人0人。
二、2014年度主要工作任务完成情况
(一)对干线公路、农村公路质量监督
今年质量监督站共组织综合检查一次,专项检查四次,巡视检查六次,三阶段检查与进度同步。质监站对一级公路省道103郑许界至禹州北环段改建工程、省道103线禹州南环至襄城南环段改建工程、国道311许州界至官寨路口段改建工程、省道325线禹州无梁至花石段改建工程、省道237火山赵至扇刘大修工程等项目进行了监督抽检,共检测数35869个点,总合格率98.7%,对重点问题下发抽查通知书8份,回执8份。监督通报一期,对已开工的农村公路长葛唐堂后桥、长葛石庄至黄岗、本庄至辛庄公路改建工程等进行抽检,共检测抽查数据515个点,合格率93.4%。
(二)公路工程交(竣)工质量鉴定
2014年以来,经各项目业主申请,我站对S237线禹州东环至许昌西环段改建工程、省道S236线南袁庄至神垕段改建工程、禹州市X005燕磨线火山赵至磨街段改建工程等8项工程进行了交(竣)工检测,并出具意见、报告的有8项,申请鉴定率100%,鉴定合格率100%。
(三)监理、检测企业信用评价、人员资质管理和考试工作
组织对监理、检测企业进行不定期的信用考核,并将检查情况记录在案,作为年终信用评价的依据。
对全市报考公路监理人员和试验检测人员进行了认真严格的审查,本期监理人员报考30人,90门。试验检测人员报考126人,257门。
(四)安全监督工作情况
2014年质监站实行分管领导和监督工程师安全督查负责制,贯彻落实“一岗双责”,加大宣传力度,督查落实持证上岗制度。一年来,有3人参加了市局组织的各科室负责人班组长培训班学习,出台宣传板块二期,横副一条,上报安全信息4期,出动人员60余人次、车辆三十余趟深入各工地督查管理,收集安全检查记录表30份,开展了4次在建项目专项检查、节假日检查和一次冬季安全大检查。截止目前,安全生产平稳,无重大责任事故发生。
(五)、定额造价管理工作情况
定额造价完成材料调查和施工图预算审核13份。完成造价工程师考试和考前培训工作,参加考试人员共计42名。
三、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计161.78万元,其中:财政拨款收入161.78万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,对附属单位缴款收入0万元,年初结转和结余15.84万元。
2014年度支出总计138.13万元,其中:交通运输支出138.13万元。(注:根据收入支出决算总表〈公开01表〉列明本单位所涉及到的支出功能分类科目的支出情况)。2014年度支出中财政拨款支出138.13万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出决算为138.13万元,具体情况如下:
1、214(类)01(款)99(项)支出113.49万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。
2、214(类)99(款)99(项)支出24.64万元,主要用于人员经费支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。
(四)公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版交通局交通工程定额质量监督站“三公”经费财政拨款支出决算数为11.65万元,与上年相比减3.09万元,增减变化原因说明:其中公务用车购置及运行维护费与上年相比减2.11万元,公务接待费与上年相比减0.98万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费决算11.65万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。2014年使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年相比增(减)0万元,增减变化原因说明:无增减。
公务用车运行维护费11.65万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年相比减2.11万元,增减变化原因说明:按照中央、省有关规定及部门预算现有管理规定,压缩三公经费减少公务接待及公务用车。。2014年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费决算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出,主要用于……(主要接待事项),接待0批次、0人次。2014年公务接待费支出与上年相比减0.98万元,增减变化原因说明:2014年无公务接待费支出。
附件:2014年度市级部门决算报表公开样表(共7张)
公开01表 | ||||||||
365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版交通局交通工程定额质量监督站2014年度收入支出决算总表 | ||||||||
财决01表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 161.78 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 138.13 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 110.90 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 27.22 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 138.13 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 138.13 | 工资福利支出 | 72 | 110.90 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 27.22 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | ||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 161.78 | 本年支出合计 | 83 | 138.13 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 15.84 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 15.84 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 39.49 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 39.49 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 177.62 | 总计 | 95 | 177.62 |