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        许昌交通质监站2014年预算公开说明

        文章来源:     发布人:365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版交通运输局     发布时间 :2015-11-25 06:29:22     阅读:

        一、部门基本情况

        (一)单位概况(包括主要职能、机构设置等)

        365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版交通工程定额质量监督站于1999年6月经365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版机构编制委员会批准成立,事业编制,经费自收自支,规格正科级,隶属365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版交通局。站内设四个科室:监督监理科、定额造价科、试验检测科和综安科。单位主要职责是:主要承担全市交通工程建设的质量检测、监督工作。

        2001年经许政办[2001]114号文更名为“365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版交通局交通工程定额质量监督站”,原职责增加定额管理职能 ,单位规格、经费来源、编制人数、领导职数、隶属关系不变。

        2008年经许政办[2008]  号文增加安全管理职能。

        (二)人员构成情况(包括编制人数、在职人数、离退休人数等)

        365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版交通工程定额质量监督站共有编制14人,其中:行政编制0人,事业编制14人;在职职工14人,离退休人0人。

        二、2014年度主要工作任务完成情况

        (一)对干线公路、农村公路质量监督

        今年质量监督站共组织综合检查一次,专项检查四次,巡视检查六次,三阶段检查与进度同步。质监站对一级公路省道103郑许界至禹州北环段改建工程、省道103线禹州南环至襄城南环段改建工程、国道311许州界至官寨路口段改建工程、省道325线禹州无梁至花石段改建工程、省道237火山赵至扇刘大修工程等项目进行了监督抽检,共检测数35869个点,总合格率98.7%,对重点问题下发抽查通知书8份,回执8份。监督通报一期,对已开工的农村公路长葛唐堂后桥、长葛石庄至黄岗、本庄至辛庄公路改建工程等进行抽检,共检测抽查数据515个点,合格率93.4%。

        (二)公路工程交(竣)工质量鉴定

        2014年以来,经各项目业主申请,我站对S237线禹州东环至许昌西环段改建工程、省道S236线南袁庄至神垕段改建工程、禹州市X005燕磨线火山赵至磨街段改建工程等8项工程进行了交(竣)工检测,并出具意见、报告的有8项,申请鉴定率100%,鉴定合格率100%。

        (三)监理、检测企业信用评价、人员资质管理和考试工作

        组织对监理、检测企业进行不定期的信用考核,并将检查情况记录在案,作为年终信用评价的依据。

        对全市报考公路监理人员和试验检测人员进行了认真严格的审查,本期监理人员报考30人,90门。试验检测人员报考126人,257门。

        (四)安全监督工作情况

        2014年质监站实行分管领导和监督工程师安全督查负责制,贯彻落实“一岗双责”,加大宣传力度,督查落实持证上岗制度。一年来,有3人参加了市局组织的各科室负责人班组长培训班学习,出台宣传板块二期,横副一条,上报安全信息4期,出动人员60余人次、车辆三十余趟深入各工地督查管理,收集安全检查记录表30份,开展了4次在建项目专项检查、节假日检查和一次冬季安全大检查。截止目前,安全生产平稳,无重大责任事故发生。

        (五)、定额造价管理工作情况

        定额造价完成材料调查和施工图预算审核13份。完成造价工程师考试和考前培训工作,参加考试人员共计42名。

        三、部门决算收支情况说明

        (一)收入支出决算总体情况

        2014年度收入总计161.78万元,其中:财政拨款收入161.78万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,对附属单位缴款收入0万元,年初结转和结余15.84万元。

        2014年度支出总计138.13万元,其中:交通运输支出138.13万元。(注:根据收入支出决算总表〈公开01表〉列明本单位所涉及到的支出功能分类科目的支出情况)。2014年度支出中财政拨款支出138.13万元。

        (二)公共预算财政拨款支出决算情况

        2014年度公共预算财政拨款支出决算为138.13万元,具体情况如下:

        1、214(类)01(款)99(项)支出113.49万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

        2、214(类)99(款)99(项)支出24.64万元,主要用于人员经费支出。

        (三)政府性基金预算财政拨款支出决算情况

        2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。

        (四)公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

        2014年度,365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版交通局交通工程定额质量监督站“三公”经费财政拨款支出决算数为11.65万元,与上年相比减3.09万元,增减变化原因说明:其中公务用车购置及运行维护费与上年相比减2.11万元,公务接待费与上年相比减0.98万元。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费决算0万元。

        2.公务用车购置及运行维护费决算11.65万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。2014年使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年相比增(减)0万元,增减变化原因说明:无增减。

        公务用车运行维护费11.65万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年相比减2.11万元,增减变化原因说明:按照中央、省有关规定及部门预算现有管理规定,压缩三公经费减少公务接待及公务用车。。2014年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

        3.公务接待费决算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出,主要用于……(主要接待事项),接待0批次、0人次。2014年公务接待费支出与上年相比减0.98万元,增减变化原因说明:2014年无公务接待费支出。

        附件:2014年度市级部门决算报表公开样表(共7张)

        公开01
        365bet中文版客户端_365bet提款多少时间_beat365手机安卓版交通局交通工程定额质量监督站2014年度收入支出决算总表
        财决01表
        金额单位:万元
        收入 支出
        项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
        栏次   1 栏次   2 栏次   3
        一、财政拨款收入 1 161.78 一、一般公共服务支出 37   一、基本支出 60 138.13
          其中:政府性基金 2   二、外交支出 38       人员经费 61 110.90
        二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 27.22
        三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63  
        四、经营收入 5   五、教育支出 41       基本建设类项目 64  
        五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65  
        六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
          8   八、社会保障和就业支出 44   四、经营支出 67  
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 45   五、对附属单位补助支出 68  
          10   十、节能环保支出 46     69  
          11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70  
          12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 138.13
          13   十三、交通运输支出 49 138.13   工资福利支出 72 110.90
          14   十四、资源勘探信息等支出 50     商品和服务支出 73 27.22
          15   十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74  
          16   十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75  
          17   十七、援助其他地区支出 53     赠与 76  
          18   十八、国土海洋气象等支出 54     债务利息支出 77  
          19   十九、住房保障支出 55     基本建设支出 78  
          20   二十、粮油物资储备支出 56     其他资本性支出 79  
          21   二十一、国债还本付息支出 57     贷款转贷及产权参股 80  
          22   二十二、其他支出 58     其他支出 81  
          23     59     82  
        本年收入合计 24 161.78 本年支出合计 83 138.13
            用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
            年初结转和结余 26 15.84       交纳所得税 85  
              基本支出结转 27 15.84       提取职工福利基金 86  
              项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
              经营结余 29         其他 88  
          30       年末结转和结余 89 39.49
          31         基本支出结转 90 39.49
          32         项目支出结转和结余 91  
          33         经营结余 92  
          34     93  
          35     94  
        总计 36 177.62 总计 95 177.62